會計「高富帥」學會計之其他應收款平賬

本文是案例解答了其他應付款要怎麼沖平,但是不同的情況做的賬目也不一樣。

問:上個月 有一筆費用對方發票已經給我們開出來了是一萬五,但是當時沒付款,掛到其他應付款了,是借:管理費用 貸:其他應付款。這個月要付款,對方單位說付一萬就可以了,領導說付一萬就付一萬,剩下的其他應付款到時候沖平,請問應該怎麼做?

答:付了一萬后,賬上還餘下其他應付款的貸方餘額5000,

應該是,以後發生管理費用時做以下分錄

借:管理費用 5000

貸:銀行存款

借:其他應付款

貸:管理費用

其實么有必要的,你就在本期做紅字把5000其他應付款沖銷就是了

借:管理費用 -5000

貸:其他應付款 -5000

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